12月29日,德源集團(tuán)委托的亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所入駐我司開展2022年度年報(bào)審計(jì)工作。為確保春節(jié)前部分審計(jì)問題梳理結(jié)束,審計(jì)人員提前進(jìn)場開展審計(jì)工作,目前事務(wù)所正對現(xiàn)場底稿進(jìn)行收集。
圖為審計(jì)工作對接現(xiàn)場
本次審計(jì)工作集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視,集團(tuán)財(cái)金事務(wù)部為牽頭部門,其他各部門、子(控股)公司認(rèn)真積極配合,及時(shí)提供審計(jì)所需的相關(guān)資料,保障審計(jì)工作的有序高效開展。一是明確各子(控股)公司的責(zé)任,嚴(yán)格時(shí)限完成財(cái)務(wù)結(jié)算。二是準(zhǔn)確完成收入核對,確保其一致性和正確性。三是全面核實(shí)債權(quán)債務(wù),清理往來借款。四是全面盤點(diǎn)固定資產(chǎn),核對現(xiàn)金和銀行存款。
通過外部審計(jì),對我司進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)起到了有效的監(jiān)督促進(jìn)作用。按照審計(jì)工作序時(shí)進(jìn)度安排,預(yù)計(jì)2023年3月底可完成初稿,2023年4月30日之前完成披露。
(撰稿:杜 艷)
(編輯:張 娟)
(審核:李佳駿)